淶源縣東團堡鄉人民政府 2015年度部門決算公開目錄 第一部分 淶源縣東團堡鄉人民政府概況 一、部門主要職責 二、部門決算單位構成 第二部分 淶源縣東團堡鄉人民政府2015年度部門決算報表公開 表一、部門收支決算總表 表二、部門收入決算總表 表三、部門支出決算表 表四、部門財政撥款收支決算總表 表五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表 表六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表 表八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表 表九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 淶源縣東團堡鄉人民政府2015年度部門決算情況說明 一、 收入支出決算總體情況說明 二、 收入支出情況說明 三、 支出情況說明 四、 財政撥款收入支出總體情況說明 五、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 六、 機關運行經費支出情況說明 七、 國有資產占有使用情況說明 八、 政府采購情況說明 九、 績效預算管理情況說明 十、其他事項情況說明 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入 二、其他收入 三、基本支出 四、項目支出 五、“三公”經費 六、機關運行經費 第一部分 淶源縣東團堡鄉人民政府概況 東團堡鄉人民政府隸屬于淶源縣人民政府,鄉政府內設黨政辦公室(同時掛綜合治理辦公室)、基層組織建設辦公室、社會事務辦公室(同時掛計劃生育辦公室)、經濟發展辦公室、財政所。 行政編制人員:實有在職人員23人,退休人員9人, 事業編制人員:實有在職人員1人,退休人員2人, 遺屬人員:5人。 一、部門職責 根據《東團堡鄉職能配置、內設機構和人員編制方案》規定,東團堡鄉的主要職責是:按照建設“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村的要求,著眼于全面推進農村的經濟、政治、文化、社會和黨的建設,抓住經濟發展這個第一要務,適當調整鄉鎮管理經濟的方式,同時加強社會管理和公共服務職能,逐步實現由管理型向服務型轉變,努力建設服務型、法制型政府,更好為“三農”服務,各鄉鎮要把主要精力放在促進經濟發展、加強社會管理、提供公共服務和維護農村穩定四項職能上來。一是促進經濟發展;二是加強社會管理;三是提供公共服務;四是維護農村穩定。 二、部門決算單位構成 黨政辦公室(同時掛綜合治理辦公室牌子):負責鄉鎮黨委、人大、政府日常事務,協調各方面的工作關系,對黨委、人大、政府安排的工作進行督察和信息反饋。承辦黨委、人大、政府交辦的其他各項工作,做好統計工作,負責國有資產的管理和使用。協調督察法庭、公安、司法等部門工作,抓好社會治安綜合治理和法制宣傳,做好信訪工作,調解民事糾紛,保持社會穩定。 基層組織建設辦公室:負責鄉鎮組織建設日常工作,構建和完善鄉村兩級組織建設責任體系;不斷加強鄉村干部隊伍和黨員隊伍建設,落實好上級黨委下達的各項任務,優化基層黨建工作環境;推進基層黨建工作制度化和規范化。 社會事務辦公室(同時掛計劃生育辦公室牌子):負責鄉鎮的擁軍優屬、救災扶貧,妥善安置殘疾人就業,負責殯葬改革工作,指導村民委員會的建設和換屆選舉工作。搞好民政工作,促進社會福利事業發展,做好社會保障工作,辦理兵役事項。負責編制人口計劃,搞好計劃生育宣傳、節育措施的落實和人口管理工作,指導計劃生育服務中心工作。指導和協調鄉鎮教育、衛生、文化、廣播工作。 經濟發展辦公室:參與制定鄉鎮農村經濟發展目標和措施,抓好農村經濟信息服務,指導和協調管理涉農工作,促進整體服務功能的發揮。負責農業科學技術等協調工作,抓好產業結構調整和科技示范帶動工作。負責鄉鎮企業的規劃、協調、監督、服務,抓好鄉鎮及村級企業的管理,協助鄉鎮企業搞好新上項目課題設計、申請等前期工作,指導農林水牧綜合服務中心工作,加強安全生產工作,保持正常經濟生產秩序,協調與經濟發展相關的其它工作。 財政所:負責鄉鎮財政預算及執行,監管鄉鎮、村專項資金的使用,開展績效分析,搞好定期定補人員的管理。 農林水牧綜合服務中心:負責制定農林水牧產業發展長遠規劃,搞好科技咨詢和技術指導,搞好產業結構調整,為農民提供科技市場信息及產前、產中、產后服務。抓好科技示范,提高農業生產和農民生活中的科技含量,經常深入一線指導工作。 計劃生育服務中心:貫徹執行計劃生育基本國策,控制人口增長,提供生殖健康服務。 綜合文化服務中心:推進農村宣傳文化事業發展,活躍農民精神文化生活,開展好農村精神文明建設工作。推進鄉鎮農村科技、文化、體育等各項社會事業的進步,全面促進各項社會事業健康有序發展。 第二部分 淶源縣東團堡鄉人民政府2015年度部門決算報表公開 表一、部門收支決算總表 部門收支決算總表 | | | 部門:淶源縣東團堡鄉人民政府(本級) | | | 單位:萬元 | | | 收入 | 支出 | | | 項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 | | | 欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | | | 一、財政撥款收入 | 3 | 389.13 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 183.75 | | | 二、上級補助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | | 三、事業收入 | 3 | | 三、國防支出 | 31 | | | | 四、經營收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 10.79 | | | 五、附屬單位上繳收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | | 六、其他收入 | 6 | 0.61 | 六、科學技術支出 | 34 | | | | | 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 5 | | | | 8 | | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 77.21 | | | | 9 | | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 2.07 | | | | 10 | | 十、節能環保支出 | 38 | | | | | 11 | | 十一、城鄉社區支出 | 39 | | | | | 12 | | 十二、農林水支出 | 40 | 110.92 | | | | 13 | | 十三、交通運輸支出 | 41 | | | | | 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | | | | | 15 | | 十五、商業服務業等支出 | 43 | | | | | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | | | 17 | | 十七、援助其他地區支出 | 45 | | | | | 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | | | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | | | | 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | | | | | 21 | | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | | | | | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | | | | | 23 | | | 51 | | | | 本年收入合計 | 24 | 389.74 | 本年支出合計 | 52 | 389.74 | | | 用事業基金彌補收支差額 | 25 | | 結余分配 | 53 | | | | 年初結轉和結余 | 26 | | 年末結轉和結余 | 54 | | | | | 27 | | | 55 | | | | 合計 | 28 | 389.74 | 合計 | 56 | 389.74 | | | 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | | | 表二、部門收入決算總表 部門收入決算總表 | | 部門:淶源縣東團堡鄉人民政府(本級) | | | | | 單位:萬元 | | 科目 | 本年收入 合 計 | 財政撥款 收 入 | 上級補助 收 入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合計 | 389.74 | 389.13 | | | | | 0.61 | | 201 | 一般公共服務支出 | 183.75 | 183.14 | | | | | 0.61 | | 20101 | 人大事務 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | 2010101 | 行政運行 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 131.69 | 131.08 | | | | | 0.61 | | 2010301 | 行政運行 | 118.94 | 131.08 | | | | | 0.61 | | 2010308 | 信訪事務 | 12.75 | 12.72 | | | | | | | 20106 | 財政事務 | 12.38 | 12.38 | | | | | | | 2010601 | 行政運行 | 12.38 | 12.38 | | | | | | | 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 35.77 | 35.77 | | | | | | | 2013101 | 行政運行 | 35.77 | 35.77 | | | | | | | 204 | 公共安全支出 | 10.79 | 10.79 | | | | | | | 20402 | 公安 | 4.6 | 4.6 | | | | | | | 2040204 | 治安管理 | 4.6 | 4.6 | | | | | | | 20406 | 司法 | 6.19 | 6.19 | | | | | | | 2040604 | 基層司法業務 | 6.19 | 6.19 | | | | | | | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 5 | 5 | | | | | | | 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 5 | 5 | | | | | | | 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 5 | 5 | | | | | | | 208 | 社會保障和就業支出 | 77.21 | 77.21 | | | | | | | 20802 | 民政管理事務 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | 2080201 | 行政運行 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | 20805 | 行政事業單位離退休 | 50.52 | 50.52 | | | | | | | 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 43.3 | 43.3 | | | | | | | 2080502 | 事業單位離退休 | 7.22 | 7.22 | | | | | | | 20815 | 自然災害生活救助 | 26 | 26 | | | | | | | 2081501 | 中央自然災害生活補助 | 20 | 20 | | | | | | | 2081502 | 地方自然災害生活補助 | 6 | 6 | | | | | | | 210 | | 醫療衛生與計劃生育支出 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | 21001 | | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | 2100101 | | 行政運行 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | 213 | | 農林水支出 | 110.92 | 110.92 | | | | | | | 21301 | 農業 | 8.45 | 8.45 | | | | | | | 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 7.5 | 7.5 | | | | | | | 2130199 | 其他農業服務 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | 21302 | 林業 | 16.88 | 16.88 | | | | | | | 2130206 | 林業技術推廣 | 8.88 | 8.88 | | | | | | | 2130234 | 林業防災減災 | 8 | 8 | | | | | | | 21305 | 扶貧 | 36.69 | 36.69 | | | | | | | 2130599 | 其他扶貧支出 | 36.69 | 36.69 | | | | | | | 21307 | 農村綜合改革 | 48.89 | 48.89 | | | | | | | 2130707 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 48.89 | 48.89 | | | | | | | 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表三、部門支出決算表 部門支出決算總表 | | 部門:淶源縣東團堡鄉人民政府(本級) | | | | | 單位:萬元 | | 科目 | 本年支出 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級 支 出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合計 | 389.74 | 246.86 | 142.88 | | | | | 201 | 一般公共服務支出 | 183.75 | 171.00 | 12.75 | | | | | 20101 | 人大事務 | 3.91 | 3.91 | | | | | | 2010101 | 行政運行 | 3.91 | 3.91 | | | | | | 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 131.69 | 118.94 | 12.75 | | | | | 2010301 | 行政運行 | 118.94 | 118.94 | | | | | | 2010308 | 信訪事務 | 12.75 | | 12.75 | | | | | 20106 | 財政事務 | 12.38 | 12.38 | | | | | | 2010601 | 行政運行 | 12.38 | 12.38 | | | | | | 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 35.77 | 35.77 | | | | | | 2013101 | 行政運行 | 35.77 | 35.77 | | | | | | 204 | 公共安全支出 | 10.79 | 6.19 | 4.6 | | | | | 20402 | 公安 | 4.6 | | 4.6 | | | | | 2040204 | 治安管理 | 4.6 | | 4.6 | | | | | 20406 | 司法 | 6.19 | 6.19 | | | | | | 2040604 | 基層司法業務 | 6.19 | 6.19 | | | | | | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 5 | | 5 | | | | | 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 5 | | 5 | | | | | 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 5 | | 5 | | | | | 208 | 社會保障和就業支出 | 77.21 | 51.21 | 26 | | | | | 20802 | 民政管理事務 | 0.69 | 0.69 | | | | | | 2080201 | | 行政運行 | 0.69 | 0.69 | | | | | | 20805 | | 行政事業單位離退休 | 50.52 | 50.52 | | | | | | 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 43.30 | 43.30 | | | | | | 2080502 | | 事業單位離退休 | 7.22 | 7.22 | | | | | | 20815 | | 自然災害生活救助 | 26 | | 26 | | | | | 2081501 | | 中央自然災害生活補助 | 20 | | 20 | | | | | 2081502 | | 地方自然災害生活補助 | 6 | | 6 | | | | | 210 | | 醫療衛生與計劃生育支出 | 2.07 | 2.07 | | | | | | 21001 | | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 2.07 | 2.07 | | | | | | 2100101 | | 行政運行 | 2.07 | 2.07 | | | | | | 213 | | 農林水支出 | 110.92 | 16.39 | 94.53 | | | | | 21301 | | 農業 | 8.45 | 7.5 | 0.95 | | | | | 2130106 | | 科技轉化與推廣服務 | 7.5 | 7.5 | | | | | | 2130199 | | 其他農業服務 | 0.95 | | 0.95 | | | | | 21302 | | 林業 | 16.88 | 8.88 | 8 | | | | | 2130206 | | 林業技術推廣 | 8.88 | 8.88 | | | | | | 2130234 | | 林業防災減災 | 8 | | 8 | | | | | 21305 | | 扶貧 | 36.69 | | 36.69 | | | | | 2130599 | 其他扶貧支出 | 36.69 | | 36.69 | | | | | 21307 | 農村綜合改革 | 48.89 | | 48.89 | | | | | 2130707 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 48.89 | | 48.89 | | | | | 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | | | | | | | | | | | | 表四、部門財政撥款收支決算總表 部門財政撥款收支決算總表 | | | 部門:淶源縣東團堡鄉人民政府(本級) | | | | | | | | 單位:萬元 | | | 收入 | 支出 | | | 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | | | 欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 389.13 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 183.14 | 183.14 | | | | | 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | | | | 三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | | 三、國防支出 | 32 | | | | | | | | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 10.79 | 10.79 | | | | | | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | | | | | 6 | | 六、科學技術支出 | 35 | | | | | | | | 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 5 | 5 | | | | | | 8 | | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 77.21 | 77.21 | | | | | | 9 | | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 2.07 | 2.07 | | | | | | 10 | | 十、節能環保支出 | 39 | | | | | | | | 11 | | 十一、城鄉社區支出 | 40 | | | | | | | | 12 | | 十二、農林水支出 | 41 | 110.92 | 110.92 | | | | | | 13 | | 十三、交通運輸支出 | 42 | | | | | | | | 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | | | | | | | | 15 | | 十五、商業服務業等支出 | 44 | | | | | | | | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | | | | | 17 | | 十七、援助其他地區支出 | 46 | | | | | | | | 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | | | | | | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | | | | | | 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | | | | | | | | 21 | | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | | | | | | | | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | | | | | | 23 | | | 52 | | | | | | | 本年收入合計 | 24 | 389.13 | 本年支出合計 | 3 | 389.13 | 389.13 | | | | | 年初財政撥款結轉和結余 | 25 | | 年末結轉和結余 | 54 | | | | | | | 一般公共預算財政撥款 | 26 | | | 55 | | | | | | | 政府性基金預算財政撥款 | 27 | | | 56 | | | | | | | 國有資本經營預算財政撥款 | 28 | | | 57 | | | | | | | 合計 | 29 | 389.13 | 合計 | 58 | 389.13 | 389.13 | | | | | 注:本表反映部門本年度一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | | | 表五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表 部門一般公共預算財政撥款支出決算表 | | 部門:淶源縣東團堡鄉人民政府(本級) | | 單位:萬元 | | 科目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | | | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | | 合計 | 389.13 | 246.25 | 142.88 | | 201 | 一般公共服務支出 | 183.14 | 170.39 | 12.75 | | 20101 | 人大事務 | 3.91 | 3.91 | | | 2010101 | 行政運行 | 3.91 | 3.91 | | | 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 131.08 | 118.33 | 12.75 | | 2010301 | 行政運行 | 118.33 | 118.33 | | | 2010308 | 信訪事務 | 12.75 | | 1.75 | | 20106 | 財政事務 | 12.38 | 12.38 | | | 2010601 | 行政運行 | 12.38 | 12.38 | | | 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 35.77 | 35.77 | | | 2013101 | 行政運行 | 35.77 | 35.77 | | | 204 | 公共安全支出 | 10.79 | 6.19 | 4.6 | | 20402 | 公安 | 4.6 | | 4.6 | | 2040204 | 治安管理 | 4.6 | | 4.6 | | 20406 | 司法 | 6.19 | 6.19 | | | 2040604 | 基層司法業務 | 6.19 | 6.19 | | | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 5 | | 5 | | 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 5 | | 5 | | 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 5 | | 5 | | 208 | 社會保障和就業支出 | 77.21 | 51.21 | 26 | | 20802 | 民政管理事務 | 0.69 | 0.69 | | | 2080201 | 行政運行 | 0.69 | 0.69 | | | 20805 | 行政事業單位離退休 | 50.52 | 50.52 | | | 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 43.30 | 43.30 | | | 2080502 | 事業單位離退休 | 7.22 | 7.22 | | | 20815 | 自然災害生活救助 | 26 | | 26 | | 2081501 | 中央自然災害生活補助 | 20 | | 20 | | 2081502 | 地方自然災害生活補助 | 6 | | 6 | | 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 2.07 | 2.07 | | | 21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 2.07 | 2.07 | | | 2100101 | 行政運行 | 2.07 | 2.07 | | | 213 | 農林水支出 | 110.92 | 16.39 | 94.53 | | 21301 | 農業 | 8.45 | 7.5 | 0.95 | | 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 7.5 | 7.5 | | | 2130199 | 其他農業服務 | 0.95 | | 0.95 | | 21302 | 林業 | 16.88 | 8.88 | 8 | | 2130206 | 林業技術推廣 | 8.88 | 8.88 | | | 2130234 | | 林業防災減災 | 8 | | 8 | | 21305 | 扶貧 | 36.69 | | 36.69 | | 2130599 | 其他扶貧支出 | 36.69 | | 36.69 | | 21307 | | 農村綜合改革 | 48.89 | | 48.89 | | 2130707 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 48.89 | | 48.89 | | 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | | 表六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表 部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | | 部門:淶源縣東團堡鄉人民政府(本級) | | | 單位:萬元 | | 科目 | 基本支出 | | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | | 合計 | 246.25 | 210.45 | 35.80 | | 301 | 工資福利支出 | 155.79 | 155.79 | | | 30101 | 基本工資 | 63.50 | 63.50 | | | 30102 | 津貼補貼 | 77.02 | 77.02 | | | 30103 | 獎金 | 2.41 | 2.41 | | | 30104 | 社會保障繳費 | 5.03 | 5.03 | | | 30106 | 伙食補助費 | 2.49 | 2.49 | | | 30107 | 績效工資 | 5.32 | 5.32 | | | 302 | 商品和服務支出 | 35.07 | | 35.07 | | 30201 | 辦公費 | 9.17 | | 9.17 | | 30204 | 手續費 | 0.04 | | 0.04 | | 30206 | 電費 | 1.82 | | 1.82 | | 30207 | 郵電費 | 3.89 | | 3.89 | | 30208 | 取暖費 | 9.97 | | 9.97 | | 30211 | 差旅費 | 0.68 | | 0.68 | | 30226 | 勞務費 | 5.39 | | 5.39 | | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.96 | | 3.96 | | 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.11 | | 0.11 | | 303 | 對個人和家庭的補助 | 54.66 | 54.66 | | | 30302 | 退休費 | 50.52 | 50.52 | | | 30305 | 生活補助 | 4.14 | 4.14 | | | 310 | 其他資本性支出 | 0.72 | | 0.72 | | 31002 | 辦公設備購置 | 0.25 | | 0.25 | | 31003 | 專用設備購置 | 0.47 | | 0.47 | | 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表 部門政府性基金預算財政撥款收支決算表 | | 部門:淶源縣東團堡鄉人民政府(本級) | | | | | 單位:萬元 | | 科目 | 上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | | | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | | 表八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表 部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | | 部門:淶源縣東團堡鄉人民政府(本級) | | 單位:萬元 | | 科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | | | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | | 表九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表 部門財政撥款“三公”經費支出決算表 | 部門:淶源縣東團堡鄉人民政府(本級) | | | | | | | | 單位:萬元 | 預算數 | 決算數 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接 待費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 小計 | 公務用車 購置費 | 公務用車 運行費 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16.1 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8 | 10.45 | 0 | 10.39 | 0 | 10.39 | 0.06 | 注:決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 | 第三部分 淶源縣東團堡鄉人民政府2015年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2015年度部門決算總收入3897463.21元,其中:財政撥款收入3891358.96元,其他收入6104.25元;本年度決算收入比上年增加33.96 %; 其中財政撥款收入增加34.31%。主要為工資改革增加工資部分。 2015年度部門決算總支出3897463.21元,本年度決算支出比上年增加33.96 %;其中財政撥款支出增加34.31%。主要為工資改革增加工資部 分。 2015年年初無結轉和結余,年末無結轉和結余。 二、收入情況說明 2015年度總收入3897463.21元,按功能分類:一般公共服務收入1837536.25元,公共安全收入107918.00元,文化體育與傳媒收入50000.00元,社會保障和就業收入772124.20元,醫療衛生與計劃生育收入20700.00元,農林水收入1109184.76元。 三、支出情況說明 2015年度總支出3897463.21元,按功能分類:一般公共服務支出1837536.25元,公共安全支出107918.00元,文化體育與傳媒支出50000.00元,社會保障和就業支出772124.20元,醫療衛生與計劃生育支出20700.00元,農林水支出1109184.76元。按經濟分類:工資福利支出1557931.76元、商品和服務支356855.25出元、對家庭和個人補助支出546624.20元、其他資本性支出7332.00元。 四、財政撥款收入支出總體情況說明 2015年度財政撥款收入3891358.96元,其中:一般公共預算財政撥款收入3891358.96元。本年度財政撥款收入比上年增加34.31%。 2015年度財政撥款支出3891358.96元,其中:一般公共預算財政撥款支出3891358.96元。包含基本支出2462538.96元,項目支出1428820.00元。 按功能分類:一般公共服務支出1831432.00元,公共安全支出107918.00元,文化體育與傳媒支出50000.00元,社會保障和就業支出772124.20元,醫療衛生與計劃生育支出20700.00元,農林水支出1109184.76元。 按經濟分類:工資福利支出1557931.76元、商品和服務支出350751.00元、對家庭和個人補助支出546624.20元、其他資本性支出7332.00元。 本年度財政撥款支出比上年增加34.31%。 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 2015年度一般公共預算財政撥款“三公經費”支出104590.53元,比上年減少29.83%。其中:公務接待費支出600元,比上年減少8853%;公務用車運行維護費支出103990.53元。比上年增加9%,主要因為鄉內道路損壞車輛使用年限較長,維修、加油費用增加。在用公務用車3輛。 2015年度無公務用車購置及因公出國(境)費用支出。 2015年度,嚴格落實中央八項規定,厲行節約、反對浪費,我單位制定了“三公經費”支出管理辦法,加強“三公經費”支出審批管理制度,強化預算管理,一般公共預算財政撥款“三公經費”支出比上年減少29.83%。 六、機關運行經費支出情況說明 2015年度,淶源縣東團堡鄉人民政府機關運行經費支出870402.93元。按經濟分類,商品和服務支出863170.93元,其中:辦公費417815.90元(含村級轉移支付277920.00元)、電費25975.00元、郵電費52914.20元、取暖費99740.00元、差旅費23645.60元、維修(護)費35000.00元、公務接待費600.00元、勞務費134493.00元、公務用車運行維護費103990.53元、培訓費9500.00元、手續費437元、其他商品和服務支出4160元;其他資本支出7232.00元,其中:辦公設備購置2550.00元、專用設備購置4682.00元。 七、國有資產占有使用情況說明 2015年12月31日,年末固定資產總額985529.84元,比上年增加22232.00元,增加0.02%;增加的主要原因是購置文化體育用品及辦公設備。 淶源縣東團堡鄉人民政府在用公務用車3輛,由辦公室集中管理,統一調度和安排使用,主要用于機關正常公務活動,以及公務下鄉、行政執法和處置突發事件等。 無價值200萬元以上的大型設備。 八、政府采購情況說明 2015年度, 淶源縣東團堡鄉人民政府無采購。 九、績效預算管理情況說明 根據《淶源縣人民政府辦公室關于印發績效預算管理改革實施方案的通知》(淶政辦【2015】78號)文件要求,依法有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,在完成部門職能目標中合理分配人、財、物,使之達到較高的使用效率和實施效果,財政收支預算執行得到了較好的制度保障。 十、其他事項情況說明 2015年度, 淶源縣東團堡鄉人民政府無政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款收入、支出。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 二、其他收入:指行政單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。 三、基本支出:指行政單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。 四、項目支出:指行政單位為完成特定的工作任務或發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С?。 五、“三公”經費:指行政單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 六、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
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